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驻上饶经开区纪检监察工委2025年部门预算
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  • 发布时间: 2025-03-14 15:13
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驻上饶经开区纪检监察工委2025年部门预算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门2025年部门预算表

一、收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1.依据党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出维护党纪的决定;对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督;受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒,约谈函询;按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉等。

2.对管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育,对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,提出监察建议;对监察对象涉嫌一般职务违法行为开展调查,提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定等。二、二、机构设置及人员情况

1.纳入本部门预算汇编范围的单位1个:驻上饶经济技术开发区纪检监察工委。

2.本部门编制数人数13人,其中参照公务员法管理人员13人,事业编制0人;实有人数9人,其中在编人员 9人,聘用人员0人,退休人员 0人。

第二部分 部门2025年部门预算表

(详见附表)

【36】2025年市县部门预算公开表(区纪工委)

第三部分部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年我部门收入总额为349.28万元,其中:财政拨款收入349.28万元,上年财政拨款结转0万元,比2024年预算增加11.23万元,主要原因是人员级别提升。

(二)支出预算情况

2025年我部门支出预算总额为349.28万元,较2024年预算增加11.23万元。其中:

按资金性质划分:一般公共预算支出349.28万元,较上年增加11.23万元。上年结转0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出349.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出249.69万元,商品服务支出45.58万元,资本性支出54万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年我部门支出预算总额为349.28万元,较2024年预算增加11.23万元。其中:

按资金性质划分:一般公共预算支出349.28万元,较上年增加11.23万元。上年结转0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出349.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出249.69万元,商品服务支出45.58万元,资本性支出54万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算45.58万元,比2024年预算

减少2.2万元,下降4.6%

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额54万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府釆购工程预算34万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,部门共有车辆0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)特定目标类项目情况说明

1.纪检监察专项项目

1)项目概述:督促党组织和党员、干部践行“两个维护”,遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议的执行情况;协助区党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

2)立项依据:根据《市委全面深化改革委员会2019年工作要点》,市纪委《关于加强和推进乡镇纪委标准化规范化建设的实施意见》精神,推进加强我区纪检监察工作。

3)实施主体:区纪检监察工委

4)实施方案:通过健全队伍,加强监督力度,通过完善工作机制,提高监督执纪问责成效。

5)实施周期:20251月1日-202512月31日

6)年度预算安排:该项目年初预算54万元

7)绩效目标和指标项目:

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

纪检监察专项

主管部门及代码

104-上饶经济技术开发区纪检监察工委

实施单位

上饶经济技术开发区纪检监察工委

项目资金
(万元)

年度资金总额

54

其中:财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

认真落实纪委工作“六有“要求”,努力做到“有队伍,有场所,有制度,有经费,有设备、有作为”。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

工作经费不超过年初预算54万元

≤54万元

产出指标

数量指标

开展监督检查不低于12次

≤12次

质量指标

督导并发现问题

≥3个

时效指标

当年案件办结率

≥70%

效益指标

社会效益指标

群众获得感进一步增强

≥80%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90人次

二、2025“三公”经费预算情况说明

2025年上饶经济技术开发区纪工委“三公”经费一般公共预算安排7 万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费7万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。