附件3
上饶经济技术开发区对外交流合作中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况
一、 部门主要职责
二、 机构设置及人员情况
第二部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部门预算情况说明
一、 2025年部门预算收支情况说明
二、 2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况
一、 部门主要职责
上饶经济技术开发区对外交流合作中心为服务经开区、推进交流、稳健创新、合作共赢,促进经开区对外交流与合作发展,承担着对外交流合作及对内接待服务保障、会务服务保障工作、上饶产业会客厅的对外接待管理运营工作。指导和协调全区各部门和单位重要接待活动,参与在区召开的大型会议及举办的重大接待工作,统一管理和使用接待经费并负责接待专用品的开发、采购与管理工作,完成区党工委、管委会办公室交办的其他事项。
二、 机构设置及人员情况
上饶经济技术开发区对外交流合作中心共有预算单位1个。编制人数5人,其中:全额补助事业编制5人;实有人数5人,其中:在职人数5人。
第二部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部
门预算表
(详见附表)定稿:【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-03-06
第三部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部
门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年我部门收入预算总额612.55万元。其中,财政拨款收入611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元;上年结转(结余)0.63万元,较上年预算安排增加0.63万元。
(二)支出预算情况
2025年我部门支出总额612.55万元,其中:
按资金性质划分:财政拨款支出611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元;上年结转(结余)支出0.63万元,较上年预算安排增加0.63万元。
按功能分类划分:一般公共服务支出612.55万元,较上年预算安排增加321.68万元。其中,基本支出92.93万元,较上年预算安排增加22.06万元;项目支出519.63万元,较上年预算安排增加299.63万元。
按经济分类划分:人员经费支出82.07万元,较上年预算安排增加20.18万元;公用经费支出10.86万元,较上年预算安排增加1.88万元;特定项目经费支出519.62万元,较上年预算安排增加299.62万元
(三)财政拨款支出情况
2025年我部门财政拨款支出总额为611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中:
政府采购货物预算2.5万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价
值200万元以上大型设备具体为0。
(九)对外交流合作中心项目情况说明
项目支出绩效目标表 |
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(2,025年度) |
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项目名称 |
接待工作经费 |
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主管部门及代码 |
209-上饶经济技术开发区对外交流合作中心 |
实施单位 |
上饶经济技术开发区对外交流合作中心 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
160 |
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其中:财政拨款 |
160 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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提升专业化接待水平,强化接待全过程管理,落实“过紧日子”要求,圆满保障各项接待任务;提升精细化会务服务,强化会前、会中、会后服务,做好各位会议筹备工作;提升产业会客厅运营水平,强化内部管理,全力打造成为全市发展成效展示“新窗口”。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
在全年预算范围之内 |
≤254万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成全年重要接待工作 |
≥12批次 |
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完成全年各类会务工作 |
≥280批次 |
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完成全年各类讲解工作 |
≥12批次 |
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质量指标 |
展示良好形象,确保正面宣传 |
效果显著 |
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圆满完成各项接待工作 |
圆满完成 |
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获得上级主管部门好评 |
效果显著 |
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时效指标 |
接待重大活动及会务服务及时率 |
≥98百分比 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
接待过程中,做到效益最大化;经济合理,从而降低运行成本,提高经济效益。 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
为我区社会经济发展营造良好接待环境;通过发放接待手册,大幅度提高我班接待质量,从而提高我区政务宣传能力。 |
效果显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
接待服务对象 |
≥98百分比 |
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年对外交流合作中心部门“三公”经费一般公共预算安排72万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费72万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
—、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、专业名词
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。