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上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部门预算
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  • 发布时间: 2025-03-14 15:07
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附件3

上饶经济技术开发区对外交流合作中心

2025年部门预算

第一部分上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部门预算表

一、收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶经济技术开发区对外交流合作中心概况

一、部门主要职责

上饶经济技术开发区对外交流合作中心为服务经开区、推进交流、稳健创新、合作共赢促进经开区对外交流与合作发展,承担着对外交流合作及对内接待服务保障、会务服务保障工作、上饶产业会客厅的对外接待管理运营工作。指导和协调全区各部门和单位重要接待活动,参与在区召开的大型会议及举办的重大接待工作,统一管理和使用接待经费并负责接待专用品的开发、采购与管理工作,完成区党工委、管委会办公室交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

上饶经济技术开发区对外交流合作中心共有预算单位1个。编制人数5人,其中:全额补助事业编制5人;实有人数5人,其中:在职人数5人。

第二部分上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部

门预算表

(详见附表)定稿:【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_2025-03-06

第三部分上饶经济技术开发区对外交流合作中心2025年部

门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年我部门收入预算总额612.55万元。其中,财政拨款收入611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元;上年结转(结余)0.63万元,较上年预算安排增加0.63万元。

(二)支出预算情况

2025年我部门支出总额612.55万元,其中:

按资金性质划分:财政拨款支出611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元;上年结转(结余)支出0.63万元,较上年预算安排增加0.63万元。

按功能分类划分:一般公共服务支出612.55万元,较上年预算安排增加321.68万元。其中,基本支出92.93万元,较上年预算安排增加22.06万元;项目支出519.63万元,较上年预算安排增加299.63万元。

按经济分类划分:人员经费支出82.07万元,较上年预算安排增加20.18万元;公用经费支出10.86万元,较上年预算安排增加1.88万元;特定项目经费支出519.62万元,较上年预算安排增加299.62万元

(三)财政拨款支出情况

2025年我部门财政拨款支出总额为611.93万元,较上年预算安排增加321.06万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中:

政府采购货物预算2.5万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20241231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价

200万元以上大型设备具体为0

(九)对外交流合作中心项目情况说明

项目支出绩效目标表

2,025年度)

项目名称

接待工作经费

主管部门及代码

209-上饶经济技术开发区对外交流合作中心

实施单位

上饶经济技术开发区对外交流合作中心

项目资金
(万元)

年度资金总额

160

其中:财政拨款

160

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

提升专业化接待水平,强化接待全过程管理,落实“过紧日子”要求,圆满保障各项接待任务;提升精细化会务服务,强化会前、会中、会后服务,做好各位会议筹备工作;提升产业会客厅运营水平,强化内部管理,全力打造成为全市发展成效展示“新窗口”。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

在全年预算范围之内

≤254万元

产出指标

数量指标

完成全年重要接待工作

≥12批次

完成全年各类会务工作

≥280批次

完成全年各类讲解工作

≥12批次

质量指标

展示良好形象,确保正面宣传

效果显著

圆满完成各项接待工作

圆满完成

获得上级主管部门好评

效果显著

时效指标

接待重大活动及会务服务及时率

≥98百分比

效益指标

经济效益指标

接待过程中,做到效益最大化;经济合理,从而降低运行成本,提高经济效益。

效果显著

社会效益指标

为我区社会经济发展营造良好接待环境;通过发放接待手册,大幅度提高我班接待质量,从而提高我区政务宣传能力。

效果显著

满意度指标

服务对象满意度

接待服务对象

≥98百分比

二、2025“三公”经费预算情况说明

2025对外交流合作中心部门“三公”经费一般公共预算安排72万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费72万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增(减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分名词解释

、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、专业名词

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。